实质性测试
内部控制制度初步评价
符合性测试
客户接洽:
在双方有初步合作意向的基础上,公司将有专人提供咨询,与客户进行深入交谈,充分了客户要求, 然后根据客户要求和本公司本领域的团队资源决定是否接受该笔订单。如果接受,则根据客户具体要求提出详细价位,再由客户服务部反馈给客户。
合同签订:
在双方达成可接受价位的基础上,由我公司出具合同样本,双方签订审计合同(保密规则包括在审计合同中)。
工作分配:
价位商定并签订审计合同后成立项目组,由组长根据审计要求选择审计能力强的译员加入该项目组。项目组长召开项目组会议,以分配审计任务,提出质量保证要求。
工作审计:
参与审计的人员应严格按照项目组会议的要求和已确定的审计流程工作,一旦在审计中有任何困难或疑问,将及时反馈给项目组长,由审计专家组项目组集体解决。项目组长会随时了解审计的工作进展情况,一旦发现审计员无法按时完成工作,应当立刻安排其他审计分担任务,或停止该审计员工作进行重新安排。
审计校对:
审计在完成本人承担的审计任务后,将对自己的审计进行至少两次校对,确保没有审计错误,在完成上述工作后,将审计资料提交项目组长,并签名确认。
专家审阅:
审计初稿结束后,将有资深一审人员进行专业校对。
审计交付:
我们将最后验收合格的审计提交给客户。
跟踪服务:
我们根据客户的要求,妥善处理客户所有的审计资料(包括传真、复印件和数据格式文件等),以满足客户在文件保密方面的要求。
工作总结:
项目完成后,项目小组举行会议及培训,总结该审计项目各方面的得失,共同探讨为以后更好地开展工作打下坚实的基础。